中标公告当前位置: 首页 > 招投标信息 > 中标公告

巍山彝族回族自治县自然资源局2024年度部门决算

时间:2025-08-21 来源:中标公告

  贯彻执行自然资源管理有关法律、法规和规章,承担保护与合理规划利用土地资源、矿产资源等自然资源的职责,承担自然资源

  负责自然资源权属管理,依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益,承担耕地保护的职责,确保规划确定的耕地保有量和永久基本农田面积不减少,组织实施土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测,依法管理矿业权的审批登记发证和转让审批登记,承担地质环境保护与地质灾害预防和治理职责。

  制定自然资源调查监测评价指标体系和统计标准的实施办法和措施,落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布,负责自然资源调查监测评价工作。

  推动主体功能区制度,组织编制监督实施国土空间规划和有关专项规划。负责“多规合一”的国土空间规划信息平台的规划、建设、管理。开展国土空间开发适宜性评价,建立国土空间规划监测、评价和预警体系。

  我部门机关共设置6个内设机构,包括:局办公室、自然资源开发利用和权益股、国土空间及城市村镇规划股、行政审批和耕地保护股、矿产资源管理和国土空间生态修复股、自然资源执法监察股。

  我部门2024年末编制内实有人员58人。包括财政拨款开支经费的:公务员15人,参照公务员法管理人员19人,事业管理人员和专业方面技术人员22人,机关和事业工人2人;经费自理人员0人。

  我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。

  年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人(离休0人,退休22人)。年末遗属6人。

  1、从严开展耕地保护。严格落实耕地保护和粮食安全责任制,继续做好耕地流出问题整改和卫片执法工作,确保完成上级下达的耕地保护目标考核任务。

  2、持续推进空间规划管控。一是快速推进乡镇级国土空间规划编制工作,继续做好建设项目用地预审与选址工作及勘测定界技术报告审查工作,积极努力配合各用地单位开展好用地前期的选址踏勘工作。二是认真做好规划管理、规划许可工作,坚持批前公示和批后公告制度,围绕重点建设项目服务好企业。三是积极努力配合发改等部门做好项目储备、申报工作,按要求做好制证等服务工作。

  3、持续强化土地要素保障。统筹推进重点项目用地报批工作,先行谋划成片开发方案编制前期工作,计划供应项目土地,继续处置闲置土地。

  4、慢慢地增加矿产资源管理。一是做好生态修复项目示范工程的历史遗留生态修复项目实施。二是积极开展我县国土空间生态修复规划编制工作。三是抓好持证矿山动态生态修复工作。四是配合开展好全县安全生产各项工作,重点做好矿山、在建工程建设项目的安全生产工作,继续督促做好临时用地土地复垦工作。

  5、持续开展群众身边不正之风和腐败问题专项整治。严格落实主体责任,坚决做到真抓真管、敢抓敢管,强化担当意识,全力推进工作落实,确保高质量完成工作任务。积极地推进农村乱占耕地建房整治,加强对国家自然资源督察反馈问题整改,进一步遏制耕地“非农化”,防止永久基本农田“非粮化”,坚决守住全县耕地保护红线。

  本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》。

  巍山彝族回族自治县自然资源局2024年度收入合计72953166.04元。其中:财政拨款收入72953166.04元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;营收0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;另外的收入0.00元,占总收入的0.00%。

  与上年相比,收入合计增加10239631.56元,增长16.33%。其中:财政拨款收入增加10239631.56元,增长16.33%;上级补助收入增加0.00元,增长0.00%;事业收入增加0.00元,增长0.00%;营收增加0.00元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0.00%;另外的收入增加0.00元,增长0.00%。根本原因是本年度新增国债地质灾害项目,地质灾害防治类科目收入增加,导致本年收入增加。

  巍山彝族回族自治县自然资源局2024年度支出合计72953166.04元。其中:基本支出9152223.71元,占总支出的12.55%;项目支出63800942.33元,占总支出的87.45%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。

  与上年相比,支出合计增加10239631.56元,增长16.33%。其中:基本支出减少4344503.51元,下降32.19%;项目支出增加14584135.07元,增长29.63%;上缴上级支出增加0.00元,增长0.00%;经营支出增加0.00元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0.00%。根本原因是地质灾害防治类科目支出增加,另外往年地灾项目达到支付条件也在本年内支出,项目支出大幅度的提高,使得总支出也增加。另外基本支出减少根本原因是我单位较上年度减少14人,人员工资保险及公用经费支出相应减少。

  2024年度用于保障巍山彝族回族自治县自然资源局机关、下属事业单位等机构正常运作的日常支出9152223.71元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出8502450.39元,占基本支出的92.90%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费649773.32元,占基本支出的7.10%。人均公用经费支出11202.99元。

  2024年度用于保障巍山彝族回族自治县自然资源局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出63800942.33元。其中:基本建设类项目支出0.00元。

  对个人和家庭的补助项目经费331700元,大多数都用在中央自然灾害防治体系建设群测群防员补助318900元,退休人员建房安家费12800元。

  商品和服务支出项目经费1787298元,大多数都用在办公费1050798元,委托业务费736500元。

  征地和拆迁补偿支出项目经费20000000元,大多数都用在土地开发支出20000000元。

  巍山彝族回族自治县自然资源局2024年度一般公共预算财政拨款支出52953166.04元,占本年支出合计的72.59%。与上年相比增加30959419.56元,增长140.76%,完成年初预算的458.53%。

  1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

  6.科学技术(类)支出9000000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的17.00%,完成年初预算的100%。大多数都用在科技成果转化与扩散支出中土地整治(提质改造)项目投资所需成本资金。

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

  8.社会保障和就业(类)支出843379.40元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.59%,完成年初预算的76.67%。大多数都用在行政单位离退休12800元,机关事业单位基本养老保险缴费支出784010.4元,死亡抚恤46569元;造成预决算差异的根本原因是我单位较上年度减少14人,职工基本养老保险缴费支出相应减少。

  9.卫生健康(类)支出502554.75元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.95%,完成年初预算的97.88%。大多数都用在行政单位医疗322877.56元,事业单位医疗147935.45元,其他行政事业单位医疗支出31741.74元;造成预决算差异的根本原因是我单位较上年度减少14人,职工医疗保险缴费支出相应减少。

  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

  12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

  14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,,年初无此项预算。

  17.援助别的地方(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

  18.自然资源海洋气象等(类)支出18892038.89元,占一般公共预算财政拨款总支出的35.68%,完成年初预算的207.27%。大多数都用在行政运行7132796.56元,一般行政管理事务15460元,自然资源规划及管理421840元,自然资源利用与保护10210114.33元,自然资源行业业务管理100000元,自然资源调查与确权登记736500元,其他自然资源事务支出275328元;造成预决算差异的根本原因是自然资源利用与保护中项目建设用地成本资金、土地使用权收回专项资金、项目投资所需成本及收益补助资金等在年初预算较少,后期增加预算。

  19.住房保障(类)支出686293.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.30%,完成年初预算的95.26%。大多数都用在职工住房公积金支出686293元;造成预决算差异的根本原因是我单位较上年度减少14人,职工住房公积金缴费支出相应减少。

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

  21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

  22.灾害防治及应急管理(类)支出23028900.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的43.49%,完成年初预算的23028.90%。大多数都用在地质灾害防治23028900元;造成预决算差异的根本原因是本年度新增国债地质灾害项目和往年地灾项目支出,未列入年初预算。

  23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,,年初无此项预算。

  24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

  25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

  26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

  2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为90000.00元,决算为10516.00元,完成年初预算的11.68%;支出决算较上年减少2000.00元,下降15.98%。

  因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元,决算为8519.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的81.01%,完成年初预算的28.40%;公务接待费支出年初预算为60000.00元,决算为1997.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的18.99%,完成年初预算的3.33%。

  因公出国(境)费支出上年无此项支出;公务用车购置费支出上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年减少3997.00元,下降31.94%;公务接待费支出决算较上年增加1997.00元,增长100%;具体是国内接待费支出决算1997.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加1997.00元,增长100%,国(境)外接待费支出上年无此项支出。

  2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为90000.00元,支出决算为10516.00元,完成年初预算的11.68%,支出决算较上年减少2000.00元,下降15.98%。

  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元,决算为8519.00元,完成年初预算的28.40%;公务接待费支出年初预算为60000.00元,决算为1997.00元,完成年初预算的3.33%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的根本原因是部分公务用车运行维护费和公务接待费未使用公用经费清算。

  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出上年无此项支出;公务用车购置费支出上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算减少3997.00元,下降31.94%;公务接待费支出决算增加1997.00元,增长100%,具体是国内接待费支出决算1997.00元(其中:外事接待费支出上年无此项支出;国(境)外接待费支出上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的根本原因是上年清算公务接待费时部门经济分类为办公费,未计入公务接待费,故系统无法提取数据,导致今年公务接待费相较上增。

  2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。大多数都用在自然资源事务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

  3.安排国内公务接待4批次(其中:外事接待0批次),接待人次22人(其中:外事接待人次0人)。大多数都用在自然资源事务工作发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

  巍山彝族回族自治县自然资源局2024年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。

  巍山彝族回族自治县自然资源局2024年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

  巍山彝族回族自治县自然资源局2024年机关运行经费支出649773.32元,比上年减少172251.69元,下降20.95%,根本原因是财政清算用于业务支出较去年增加,清算公用经费减少。部门机关运行经费大多数都用在水电费、邮电费、工会经费等日常办公经费开支。

  截至2024年末,巍山彝族回族自治县自然资源局资产总额8647376.86元,其中,流动资产6643205.08元,固定资产345417.78元(净值),对外投资及有价证券0元,在建工程0元,非货币性资产1658754元(净值),其他资产0元(净值)(详细的细节内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加190353.11元,其中固定资产增加45613.92元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

  2024年度,部门政府采购支出总额12150.00元,其中:政府采购货物支出12150.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。

  (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

  (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

  (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关法律法规,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费有关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

  (四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

  部门决算:各部门按照国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

  其他收入:单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

  项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。